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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-24 23:31

您好,可以查出差異形成原因,將差異清理。

招牌豬 追問

2020-05-24 23:38

如果是發(fā)放的時候扣掉了一些缺勤工資,而計提的時候沒有扣掉這部分。請問這個情況我應該怎么做?

小林老師 解答

2020-05-24 23:45

您好,沖回計提的成本費用科目,涉及以前年度事項,通過以前年度損益調(diào)整科目。

招牌豬 追問

2020-05-25 00:00

如果涉及去年的工資,老師您可以寫一下分錄嗎?謝謝

小林老師 解答

2020-05-25 00:06

您好,您先找出多計提分錄,然后把多計提部分涉及損益類科目替換以前年度損益調(diào)整,紅字沖回即可,然后將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配~未分配利潤。

招牌豬 追問

2020-05-25 00:08

好的,明白了。謝謝您!

小林老師 解答

2020-05-25 00:08

客氣,非常榮幸給您支持!

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相關(guān)問題討論
您好,可以查出差異形成原因,將差異清理。
2020-05-24 23:31:55
你好,應付職工薪酬期末是可以有余額的
2018-12-07 16:03:19
您好,月末貸方可以有余額的
2019-06-03 14:37:30
你好,這個需要結(jié)平才可以的
2020-03-17 08:49:31
貸方是負數(shù)說明實際發(fā)放數(shù)大于計提數(shù)了,仔細查找一下原因吧。
2019-09-09 14:46:18
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