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送心意

慧老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-05-25 08:25

收到錢掛其他應付款,支付沖其他應付款

心靈美的羊 追問

2020-05-25 08:27

已成立工會組織  說要單獨建賬

心靈美的羊 追問

2020-05-25 08:36

老師請回復下呢

慧老師 解答

2020-05-25 08:45

就是要返到你們工會賬面

心靈美的羊 追問

2020-05-25 09:03

分錄怎么做呢  用什么專用科目

慧老師 解答

2020-05-25 09:44

就掛其他應付款就行了

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相關(guān)問題討論
收到錢掛其他應付款,支付沖其他應付款
2020-05-25 08:25:10
借:管理費用-業(yè)務招待費 110 貸:庫存現(xiàn)金 110
2017-03-31 14:56:53
你好 先提醒下你們:你們這樣很容易被查到的 。 如果你們沒有真實業(yè)務的話 就是虛開發(fā)票 連開票人都有可能被查的 。開出去的要做收入繳納稅費 。 支出的要計入成本核算
2020-07-28 19:07:07
借;營業(yè)外支出 貸;其他應付款
2016-10-20 14:39:36
你好 借管理費用-提成 貸應付職工薪酬-提成 借應付職工薪酬-提成貸其他應收款-老板
2019-10-08 17:01:13
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