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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-05-25 10:28

你好,根據(jù)銀行帳為準

光潔如玉 追問

2020-05-25 10:28

怎么做調整分錄呢

小黎老師 解答

2020-05-25 10:38

你好,要看下是哪些科目不對,什么原因不對,然后在對應調整,損益類的通過以前年度損益調整

光潔如玉 追問

2020-05-25 10:47

就是應收賬款應付賬款余額不對,不曉得什么時候開始對不上

小黎老師 解答

2020-05-25 10:49

你好,應收和應付要跟對方供貨商對賬后,然后對應的調整

光潔如玉 追問

2020-05-25 10:50

就是對了不符,之前會計沒對過

小黎老師 解答

2020-05-25 10:53

你好,那你根據(jù)對的差額部分調入營業(yè)外,同時發(fā)票金額不對的也要對方提供對應的發(fā)票

光潔如玉 追問

2020-05-25 11:19

發(fā)票什么都對,就是欠款金額對不上,怎么做分錄調整

小黎老師 解答

2020-05-25 11:26

你好,是付了還是沒付

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:10

付了,賬上沒有收款

小黎老師 解答

2020-05-25 13:11

您好,那您讓對方給您付過的回單附件補入賬 要不您銀行余額也不準啊

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:12

我是需要調整分錄

小黎老師 解答

2020-05-25 13:13

您好,借 銀行或者現(xiàn)金 貸 應收賬款

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:24

直接調整呀?

小黎老師 解答

2020-05-25 13:26

您好,肯定直接調整啊  這個不涉及損益啊 就是收款沒入賬啊

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:40

需不需要備注些什么呢

小黎老師 解答

2020-05-25 13:43

您好,就備注調整賬務

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:43

好的好的,謝謝您

小黎老師 解答

2020-05-25 13:44

不用謝,祝您學習愉快

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相關問題討論
你好,根據(jù)銀行帳為準
2020-05-25 10:28:03
同學你要一筆筆對應銀行存款日記賬
2022-01-10 13:34:08
同學你好 按照實際業(yè)務來做
2022-01-06 14:29:58
那你的實際余額也是保證資產(chǎn)負債表是平的,才可以的
2022-03-02 13:38:29
我給你問問 ,是那個賬套的呢?
2020-01-13 08:44:54
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