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送心意

顏老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2020-05-25 11:17

您好!
是說1-12月的申報表跟賬上的不一致是嗎?
若是的話 同學看明細科目主要差哪里

憤怒的大叔 追問

2020-05-25 11:18

賬上的利潤表和科目余額表上的期間費用不一致,怎么看呢?

顏老師 解答

2020-05-25 11:21

那要看看兩者到底是差哪里?
同學需要找出是哪個月開始出現(xiàn)不同 然后再去進行賬務調整

憤怒的大叔 追問

2020-05-25 11:32

這里錯了,我怎么調整呢?

顏老師 解答

2020-05-25 11:43

把原來的的憑證紅字沖了 在編制正確的

憤怒的大叔 追問

2020-05-25 11:47

但是這樣2019年科目余額表和利潤表也是不一致呀?

憤怒的大叔 追問

2020-05-25 11:47

我怎么取數(shù)呢?

顏老師 解答

2020-05-25 11:49

為什么不一致?出現(xiàn)的差異就是這個導致的嘛?

憤怒的大叔 追問

2020-05-25 11:50

是的,怎么辦呢

憤怒的大叔 追問

2020-05-25 11:53

管理費用是這個分錄做了,管理費用應該是借-650

顏老師 解答

2020-05-25 11:53

所差的金額是多少?

憤怒的大叔 追問

2020-05-25 11:56

管理費用差650,財務費用差175.28

顏老師 解答

2020-05-25 11:57

同學 費用類的都是要做借方 
 你重新做下看看

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相關問題討論
您好! 是說1-12月的申報表跟賬上的不一致是嗎? 若是的話 同學看明細科目主要差哪里
2020-05-25 11:17:20
您好 科目余額表匯算清繳填寫期間費用用科目余額表中的本年累計發(fā)生額
2022-04-24 15:10:13
就是根據(jù)管理費用和銷售費用的二級明細科目對應申報表中的銷售費用、管理費用的明細進行歸類填報
2018-04-12 10:12:56
同學你好,你只2021年匯算清繳的時候正確填列了,基本上沒有什么問題,所以說每年12月份的年結非常重要,12月份的時候就應該要把這些數(shù)據(jù)全部核對一遍,再結賬到次年的一月份。
2022-05-26 05:17:33
同學你好,直接紅沖做更正分錄
2021-05-20 16:53:32
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