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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-25 13:06

這是有銷售退貨吧,要不就之前發(fā)票開錯,開紅字?需要去看 附件

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你好,可以做一筆分錄,但是貸方不是其他應付款 銷售收入開具發(fā)票這樣做分錄 借;應收賬款——某某公司1,應收賬款——某某公司2,貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅
2020-01-08 22:55:14
確認收入時你怎么作的會計分錄。
2017-06-02 16:55:38
你好,可以的 2.合適 3.這個可以不調整
2020-07-07 11:02:28
這是有銷售退貨吧,要不就之前發(fā)票開錯,開紅字?需要去看 附件
2020-05-25 13:06:54
您好,你的上面的做法是對的,因為是客戶提前打款給你了,所以掛其他應付款。如果你公司先墊付,后收回運費款那種就需要掛其他應收款。 另外,要注意如果運費發(fā)票是開給你公司的,可以計入銷售費用-運費,后期收到運費款項即可沖減銷售費用-運費。如果運費發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應收賬款或者其他應付款或其他應收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54
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