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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-25 15:03

你好  正常按100萬記應收賬款  收不回來的計提 壞賬

佳佳 追問

2020-05-25 15:04

壞賬該如何計提?按月計提嗎?

玲老師 解答

2020-05-25 15:13

你好 按公司制度執(zhí)行就可以

佳佳 追問

2020-05-25 22:00

你好,新來的沒見到有公司制度,請問老師我該去哪里找公司制度呢?

玲老師 解答

2020-05-25 22:08

你好 可以問下老板 ,沒有也可以自己制定一個

佳佳 追問

2020-05-25 22:09

自己如何制定?有沒有哪里可以找到模板?

玲老師 解答

2020-05-25 22:11

你好 學堂下載中心有可以下載 改改用

佳佳 追問

2020-05-25 22:14

我找找,謝謝老師

玲老師 解答

2020-05-25 22:16

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

佳佳 追問

2020-05-25 22:18

老師,能看到我發(fā)的圖片嗎?沒找到在哪個位置

玲老師 解答

2020-05-25 22:22

你好 看到了 下載中心在電腦 上找  官網(wǎng)首頁點更多里的會計模版 進去找

佳佳 追問

2020-05-25 22:24

好的,謝謝

玲老師 解答

2020-05-25 22:24

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>

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你好!代收的貨款是需要歸回的,所以記入其他應付款科目,返回貨款時 借記其他應付款即可。借:應收賬款 貸:其他應付款
2017-11-24 18:45:37
不影響,跨月的話,你就直接確認為應收賬款就可以了。對賬的話,你就直接按照當月的收入核對呀,沒有給錢,就是應收賬款,
2021-08-03 19:16:22
同學你好 是預收款?
2021-11-24 16:54:23
<br>發(fā)出了 
2019-09-23 12:48:30
產(chǎn)品總費用是50000元,10月19號收到客戶2000元現(xiàn)金 10月30號收到客戶30000元現(xiàn)金 我應該如何入賬?
2015-11-11 14:17:24
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