
請問老師我有管理費用和主營業(yè)務成本要暫估?如何做會計分錄? 借:管理費用(暫估) 貸:其他應付款還是借:管理費用 貸:其他應付款(暫估)?主營業(yè)務成本也這樣暫估嗎?
答: 借:管理費用 貸:其他應付款(暫估)? …對的 主營業(yè)務成本也這樣暫估嗎? …可以的
老師您好!我是一家物業(yè)公司,在今年發(fā)現(xiàn)賬上掛的欠供電局的電費5萬多了,但實際上,只欠供電局半個月電費,通過查找發(fā)現(xiàn)去年交電費時的分攤分錄有問題,當時交電時,借:其他應付款—供電局(是業(yè)主實際用電)借管理費用——水電費(物業(yè)用電)借主營業(yè)務成本——公區(qū)能耗貸:現(xiàn)金,這樣的化就沒有體現(xiàn)出來物業(yè)用電和公區(qū)能耗也是應該給供電局的,那么,今年如何來調(diào)整會計分錄呢?謝謝
答: 你好,如果涉及損益類科目,需要通過以前年度損益調(diào)整科目來做
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
看公司之前的憑證,員工福利有一個月900元的交通費如果按部門,可以分為管理費用,主營業(yè)務成本,但是為什么后期改為計 “其他應付款”
答: 您好,這個費用是不是還沒有支付,所以先掛在其他應付款中

