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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-25 16:35

你好,月底要編制轉(zhuǎn)出未交增值稅,之前抵扣過進項后面不給抵了就要轉(zhuǎn)出

easy 追問

2020-05-25 16:36

每個月底都需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

小云老師 解答

2020-05-25 16:41

是的,都要轉(zhuǎn)到未交增值稅

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,增值稅不用計提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)120, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)100, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?20
2021-11-11 21:46:53
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