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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-05-25 21:12

您好,那您也需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的這560元也沖減,借:應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅-560 貸:應交稅費—未交增值稅 -560

積極的小海豚 追問

2020-05-25 21:48

這筆分錄我也有做,但是為什么在資產(chǎn)負債表表上的應交稅費里還是包含有這560元在里面?

文老師 解答

2020-05-25 21:50

您具體是什么情況少交這稅的

積極的小海豚 追問

2020-05-25 21:56

我是這樣做賬的

積極的小海豚 追問

2020-05-25 21:57

我這個是多交稅了

文老師 解答

2020-05-25 22:16

這樣是應該沖了,您當時是什么原因更正申報的

積極的小海豚 追問

2020-05-25 22:18

申報時忘了有優(yōu)惠政策,申報完后才記得

文老師 解答

2020-05-26 12:07

那您優(yōu)惠的應該是需要在減免稅額里面體現(xiàn)的是嗎

積極的小海豚 追問

2020-05-26 14:14

不需要的

積極的小海豚 追問

2020-05-26 14:25

轉(zhuǎn)出未交增值稅時:
借:應交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅786
貸:應交稅金—未交增值稅786

支付時
借:應交稅金—未交增值稅 786
貸:銀行存款 786

多交增值稅申請退稅,轉(zhuǎn)出多交的增值稅
借:應交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅  -536.6
貸:應交稅金—未交增值稅  -536.6

銀行收到退稅
借:銀行存款  536.6
貸:應交稅金—未交增值稅  536.6
請問一下,以上的分錄是哪里出現(xiàn)了錯哦?

文老師 解答

2020-05-26 20:03

就純粹看您這分錄沒有問題,您可以把哪個有余額的科目明細帳截圖看下嗎

積極的小海豚 追問

2020-05-26 20:17

老師,我現(xiàn)弄明白是什么原因了,那些退稅時進項稅額加計扣除的那部分來的

積極的小海豚 追問

2020-05-26 20:29

但是,我有個問題想問一下,廣告公司,小會計準則。例如在2019年8月時銷項稅額是1000元,進項稅額額是800元,在未加計扣除前,應交增值稅是不是200元,在8月作會計分錄時,是不是這樣編寫分錄:
借:應交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅 200
貸:應交稅費—未交增值稅 200
在9月申報8月增值稅時,再做以下分錄:
借:應交稅金—未交增值稅 200
貸:營業(yè)外收入  200

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你好,這個是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14
同學您好, 您具體是什么情況
2020-11-08 19:37:42
您好,那您也需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的這560元也沖減,借:應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅-560 貸:應交稅費—未交增值稅 -560
2020-05-25 21:12:24
一、”應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“屬于一個過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計入“應交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
這個只是個過度的 前面應該還有一筆分錄 把你進項項的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
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