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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-25 22:41

之前分錄是怎么做的?現(xiàn)在做相反分錄就可以了。

百合 追問

2020-05-25 22:46

就是聽學(xué)堂的課里,說在認(rèn)繳制下,本來實收資本沒有到位,會計就給做了,借  銀行存款     貸  實收資本
這樣就等于銀行存款和實收下本都虛增了。說是有個辦法就是可以減資,不明白。

郭老師 解答

2020-05-25 22:50

借實收資本貸銀行存款的

百合 追問

2020-05-25 22:52

老師好,如果要是印花稅也交了,也可以這樣沖銷嗎?

郭老師 解答

2020-05-25 22:52

可以
印花稅以后實際投資別交了

百合 追問

2020-05-25 22:53

謝謝老師。

郭老師 解答

2020-05-25 22:55

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
您好,現(xiàn)在怎么樣,是要反結(jié)賬嗎
2019-04-05 16:58:51
實收資本根據(jù)你們到賬情況做,如果是大于注冊資本的話,就要去增資,你看下你們注冊資本是多少,有零有整或許是外幣匯成人民幣導(dǎo)致的。
2016-01-12 16:17:36
之前分錄是怎么做的?現(xiàn)在做相反分錄就可以了。
2020-05-25 22:41:57
你好,直接寫沖銷哪月哪筆憑證就可以了
2016-12-07 11:17:07
你好,如果只是認(rèn)繳,沒有實際繳納出資,實收資本是0,是對的
2018-10-13 19:15:54
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