
#提問#請問老師,就是上月用對公賬戶給客戶開了一張一萬的發(fā)票,發(fā)票金額比工程款少對不上,所以當(dāng)時我們公司用自己的錢存到我們的對公賬戶里了,但是這個月客戶把那發(fā)票一萬金額用他們對公賬戶打到我們對公賬戶上了,請問一下我們這邊應(yīng)該怎么做???
答: 你好,你是根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入的嗎
老師 您好 我公司收到的工程款是票據(jù) 然后我們貼給別人家 別人家給我們對公賬戶轉(zhuǎn)的錢 然后我們又開的發(fā)票 怎么做賬
答: 同學(xué)您好,您收到票據(jù),借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款 被背書給別人,借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù),收到發(fā)票正常賬,掛應(yīng)付賬款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們掛靠別人公司做工程,結(jié)算時工程款直接打到我們對公賬戶上,這個賬怎么做,我們發(fā)票開給誰?
答: 你們開發(fā)票給被掛靠方就可以了


學(xué)堂用戶_ph451945 追問
2020-05-26 07:26
郭老師 解答
2020-05-26 08:02
學(xué)堂用戶_ph451945 追問
2020-05-26 08:05
郭老師 解答
2020-05-26 08:22
學(xué)堂用戶_ph451945 追問
2020-05-26 08:23
郭老師 解答
2020-05-26 08:38
學(xué)堂用戶_ph451945 追問
2020-05-26 08:39
郭老師 解答
2020-05-26 08:41