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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-26 04:05

你好,你的銀行和現金能對起來的嗎

王婷 追問

2020-05-26 07:30

能對起來

郭老師 解答

2020-05-26 08:00

看下其他應收款是不是多做了

王婷 追問

2020-05-26 08:17

對 多做了 應該怎么調整?老師

郭老師 解答

2020-05-26 08:21

之前分錄不變金額是負數

王婷 追問

2020-05-26 08:34

好的,謝謝老師!老師 那假如是供應商之間的往來 金額不對,怎樣調整呢?

郭老師 解答

2020-05-26 08:39

需要看下你的存貨或者收入多做了不

王婷 追問

2020-05-26 08:39

假如多做了呢?

郭老師 解答

2020-05-26 08:41

借應付賬款貸庫存商品或者借應收賬款,負數貸主營業(yè)務收入負數,應交稅費負數。

王婷 追問

2020-05-26 09:06

假如庫存或收入沒多做呢?老師

郭老師 解答

2020-05-26 09:10

那需要查下什么原因?

王婷 追問

2020-05-26 09:15

會計掛錯了

郭老師 解答

2020-05-26 09:18

紅沖之前的分錄,然后做正確的就可以。

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相關問題討論
這個只有打印出銀行對賬單和銀行日記賬,一筆一筆核對,找出差異,追查原因,對應調賬即可
2017-09-07 15:05:54
你好,你的銀行和現金能對起來的嗎
2020-05-26 04:05:53
你好,查找錯誤的分錄是什么,正確的應當是什么,然后做調整分錄的
2017-11-22 12:33:38
你好 暫估的紅沖 按實際入賬?
2022-03-16 09:11:51
您好,要做盤盈盤虧的處理
2019-12-01 14:22:24
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