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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-05-26 09:21

出口的發(fā)票帶稅率就可以了

糊涂的外套 追問(wèn)

2020-05-26 09:22

如果開(kāi)成0稅率會(huì)對(duì)后面的退稅有影響嗎?

樸老師 解答

2020-05-26 09:28

出口免稅的不退稅了

糊涂的外套 追問(wèn)

2020-05-26 11:51

那就是開(kāi)票的時(shí)候還是要把那個(gè)13%的稅率加上去,到時(shí)候做退稅的時(shí)候再退回來(lái)是嗎

樸老師 解答

2020-05-26 11:53

是的,退稅就是退的這個(gè)稅

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出口的發(fā)票帶稅率就可以了
2020-05-26 09:21:10
你好,10月還可以退稅的
2019-10-06 16:07:58
按正常開(kāi)票的流程操作就行,在發(fā)票開(kāi)具里點(diǎn)紅字就行,然后把紅字信息表編號(hào)輸入進(jìn)去就可以開(kāi)了。
2019-11-15 23:14:35
你好,同學(xué)。是的,也是需要確認(rèn)收入的
2019-10-11 21:44:50
國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào),自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)自開(kāi)具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn),并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開(kāi)具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),應(yīng)自開(kāi)具之日起360日內(nèi)向主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)報(bào)送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》,申請(qǐng)稽核比對(duì)。
2017-06-17 21:15:29
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