
就是去年的一筆帳 已經(jīng)實(shí)際支付了 但是稅務(wù)局不認(rèn)那個(gè)發(fā)票 怎么調(diào)帳 之前做的科目是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
答: 你好 這個(gè)是普票嗎 不認(rèn) 意思是要調(diào)增處理嗎
稅控盤。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:管理費(fèi)用 和 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi) 借:管理費(fèi)用(紅字)有什么區(qū)別
答: 兩種做法都可以的,一個(gè)是貸方有發(fā)生額,一個(gè)貸方?jīng)]有發(fā)生額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
私車公用年租金18000元,出租房去稅務(wù)局開回發(fā)票后,做帳借:待攤費(fèi)用 -租賃費(fèi)18000 貸:銀行存款18000,然后每月攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1500 貸:待攤費(fèi)用--租賃費(fèi)1500,帳務(wù)處理做的對(duì)不對(duì)?
答: 你好,現(xiàn)在沒(méi)有待攤費(fèi)用科目,需要把待攤費(fèi)用換成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算才是的
老師,如果付款和發(fā)票收到是同一天,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。不掛往來(lái)科目了還需要體現(xiàn)對(duì)方公司名稱嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票開了200,實(shí)際單位只能報(bào)180,我做賬是按180做嗎?借:管理費(fèi)用 180貸:銀行存款 180
兩家公司,兩兄弟開的,A公司轉(zhuǎn)給B公司給100塊錢用于刻章!那賬怎么做?B公司做賬借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。A公司的賬要如何做?沒(méi)有發(fā)票怎么入賬?
網(wǎng)站建設(shè),記賬:借管理費(fèi)用貸:銀行存款。錢已經(jīng)打了。發(fā)票還沒(méi)開,下次發(fā)票開過(guò)來(lái)后怎么做?


冷寒葉 追問(wèn)
2020-05-26 10:59
冷寒葉 追問(wèn)
2020-05-26 11:00
meizi老師 解答
2020-05-26 11:10
冷寒葉 追問(wèn)
2020-05-26 11:17
冷寒葉 追問(wèn)
2020-05-26 11:18
meizi老師 解答
2020-05-26 11:29