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痛而不言
于2016-06-04 10:15 發(fā)布 ??1017次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-06-04 10:21
沒有啊,我是全部用T型賬一個個登記還是找不出原因,我在查每一張憑證
痛而不言 追問
2016-06-04 10:35
老師,特別郁悶,找不出原因,我們沒有未分配利潤,我都快愁死了
鄒老師 解答
2016-06-04 10:15
那是不是你匯總表編制錯誤
2016-06-04 10:23
肯定是哪里出了問題,要不怎么會有金額相差呢,是不是沒有登記未分配利潤
2016-06-04 10:40
這個還是需要你去查找,到底是什么原因造成的一個企業(yè)怎么會沒有未分配利潤呢
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請問老師,報銷差旅,借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
答: 是的,借管理費(fèi)用---差旅費(fèi),貸庫存現(xiàn)金
請問老師廚房需要買垃圾袋,借,管理費(fèi),其他管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
答: 你好,是這樣做分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么不是借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金
答: 這是實際 支付時前面還有一個分配的分錄 借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付職工薪酬
A公司代B公司給C公司開票,只收取管理費(fèi)用和稅款,金額較大,然后A公司為平衡收入做了些工資表,庫存現(xiàn)金支付,但現(xiàn)在因為這個原因,庫存現(xiàn)金余額為負(fù)數(shù)了,這時候該怎么辦?
討論
提貨,名稱是書,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 是嗎
如果當(dāng)月收到庫存現(xiàn)金,可以直接拿來支付管理費(fèi)用嗎
老師,公司開業(yè)刻意費(fèi)之前做的是借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,過了兩個月給的銀行流水里有報銷這筆款,就是從對公帳戶把錢打到XX私人卡上,這個怎么做呢?
為什么不能是借:管理費(fèi)用 900貸:庫存現(xiàn)金 900
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624746 個
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痛而不言 追問
2016-06-04 10:35
鄒老師 解答
2016-06-04 10:15
鄒老師 解答
2016-06-04 10:23
鄒老師 解答
2016-06-04 10:40