老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

老師,我們公司網(wǎng)上商城業(yè)務(wù),類似代銷,像這種農(nóng)產(chǎn)品包銷的發(fā)票我們怎么做賬。能直接入成本么
答: 可以直接計入庫存然后銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們企業(yè)是做農(nóng)產(chǎn)品種值及雞鴨養(yǎng)殖的,那我們企業(yè)開票出去的話應(yīng)該怎么開?開什么票進(jìn)來做成本呢,開種子、化肥之類的嗎?這個做賬跟普通企業(yè)主要的區(qū)別在哪里?
答: 可以聽下老師農(nóng)業(yè)的課程錄播課。。。開出去票你賣什么開什么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
花生屬于農(nóng)產(chǎn)品,在農(nóng)民手上買花生,沒有發(fā)票,但銷給廠家要發(fā)票,這個做賬怎么處理
答: 沒有發(fā)票去稅務(wù)代開發(fā)票作為成本 你銷售做收入處理
農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司從農(nóng)民處收購農(nóng)產(chǎn)品沒有發(fā)票,公司怎么做成本呢
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品成本包含包地費用吧?自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品成本如包地,種子農(nóng)藥化肥等都沒發(fā)票,怎么入賬啊
小規(guī)模企業(yè)像農(nóng)戶購買自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,沒有成本發(fā)票,怎么做賬


小云朵海南 追問
2020-05-26 16:02
樸老師 解答
2020-05-26 16:09