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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-26 16:05

你好,預提費用,當年是怎么做的帳?

?????? 追問

2020-05-26 16:24

預提的時候
借:管理費用
貸:預提費用
付出去的時候
借:預提費用
貸:銀行存款

郭老師 解答

2020-05-26 16:27

借預提費用貸利潤分配2000。
預提費用不會出現(xiàn)負數(shù)。

?????? 追問

2020-05-26 16:34

2019年年末的余額不沖回去嗎?就是預提費用貸方數(shù)的10萬元

?????? 追問

2020-05-26 16:35

審計的說,預提費用只能是在一個會計年度里面預提,若年末貸方還有余額,得沖回去

郭老師 解答

2020-05-26 16:37

你好不需要沖回去的,你在沖,不就是負數(shù)余額了嗎?

郭老師 解答

2020-05-26 16:37

內,你把預提改成應付賬款,借預提費用10萬,貸應付賬款10萬。

?????? 追問

2020-05-26 16:38

是啊,我也是這么覺得的,如果沖回去就負數(shù),因為今年年初付出了一筆

郭老師 解答

2020-05-26 16:46

你可以把它改成應付賬款預提費用早就已經(jīng)取消了這個科目。

?????? 追問

2020-05-26 16:46

嗯嗯,謝謝了

郭老師 解答

2020-05-26 16:48

不用客氣的。

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相關問題討論
你好,預提費用,當年是怎么做的帳?
2020-05-26 16:05:04
你好,就做你支出的相反分錄的
2021-11-30 10:17:44
你好! 對的,可以的,你的理解很對
2020-07-08 09:56:12
你好!這個入營業(yè)外收支
2019-06-10 15:19:27
本月把上個月的負數(shù)沖銷,然后按照正確的金額再做上個月的,做完以后正常做本月的
2019-05-13 19:51:35
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