
老師好,我們公司進(jìn)項票沒開好,現(xiàn)在可以開銷項票嗎?如果開銷項票,月底進(jìn)項還沒開好,是不是要全額繳納增值稅?
答: 可以開,全額繳納增值稅
未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是未繳增值稅=銷項稅-(進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
答: 您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師計提增值稅和繳納增值稅兩筆分錄怎么做1.只有銷項沒有進(jìn)項,2、銷項減進(jìn)項有增值稅
答: ?你好? 1. 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ?沒有進(jìn)項稅; 那么你就按你實(shí)際發(fā)生的銷項稅去繳納即可 2;? 如果有進(jìn)項稅那么月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可 到時抵減了進(jìn)項稅在做 余額繳納增值稅即可??

