老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

請問2019年計提了25萬工資,實際發(fā)放22萬,2019年已經(jīng)結(jié)賬。請問多計提的工資在2020年怎么調(diào)賬?
答: 請問應(yīng)付職工薪酬貸方多3萬,2020年我怎么調(diào)平?
老師好,我想問下,如果計提的工資與實際發(fā)放的工資有差額的話,這個差額到年底結(jié)賬的時候需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
答: 您好,需要調(diào)整的,按原計提的科目和差額紅沖處理即可。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提工資,實際發(fā)放之后,和計提的數(shù)額不符,就反結(jié)賬修改計提數(shù)額,這樣子做規(guī)范嗎
答: 你好, 這樣做是符合規(guī)范的。
老師您好,我們公司的工資今年10月11月、12月份的工資要明年才發(fā),年底要結(jié)賬了,我是要先把今年的工資計提了,還是說可以明年發(fā)的那個月再在計提和發(fā)放
老師我想問下我上年12月計提了27180工資到下年的一月我發(fā)放了12720 因為跨年了我想問下我這個怎么調(diào)賬目?
做的工資做錯能不能直接修改? (做的計提本月工資 發(fā)放本月工資, 正確的是計提本月 發(fā)放上月),那我之前做的已經(jīng)結(jié)賬了 反結(jié)賬直接修改行嗎?


香蕉你個布拿拿 追問
2020-05-26 22:15
小林老師 解答
2020-05-26 22:19
小林老師 解答
2020-05-26 22:19