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送心意

王曉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 05:23

您好
1.管理不善造成的
借待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸原材料、周轉(zhuǎn)材料等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借管理費(fèi)用
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益

王曉老師 解答

2020-05-27 05:24

2.自然災(zāi)害造成的
借待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸原材料、周轉(zhuǎn)材料等

借營業(yè)外支出
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益

王婷 追問

2020-05-27 05:25

老師,我5月份來這家公司,他們之前是代理記賬公司做的,原材料和周轉(zhuǎn)材料都沒設(shè)明細(xì),我來這邊之后,買了金蝶軟件,要重新建賬,我想問下,初始余額是按她之前給我的科目余額表中的數(shù)據(jù),還是我按照倉庫實(shí)際的原材料和周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量金額錄入呢?還是按她的4月科目余額中的數(shù)據(jù)錄入初始余額,我開始做賬之后進(jìn)行調(diào)賬呢?

王婷 追問

2020-05-27 05:34

原先原材料和周轉(zhuǎn)材料都為零 那我按原材料和周轉(zhuǎn)材料盤盈處理?沖減管理費(fèi)用?

王曉老師 解答

2020-05-27 05:56

您好,建議按照實(shí)際數(shù)入賬,便于責(zé)任劃分。

王曉老師 解答

2020-05-27 05:58

可以作為盤盈處理的

王婷 追問

2020-05-27 06:08

老師 按實(shí)際數(shù)入賬的話 和4月份的賬就接不上了啊

王曉老師 解答

2020-05-27 06:42

您好,以前的原材料不是0嗎?

王婷 追問

2020-05-27 06:46

不是啊 是說錄入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候 能不能按實(shí)際庫存數(shù)錄入

王曉老師 解答

2020-05-27 06:48

您好,
這樣的話,按照原來的余額錄入,然后做一筆調(diào)整分錄。

王婷 追問

2020-05-27 06:58

老師 原材料盤盈200多種 有什么簡(jiǎn)便的辦法入賬嗎?

王曉老師 解答

2020-05-27 07:07

您好,建議每種詳細(xì)錄入。
假如采用簡(jiǎn)單方法,做個(gè)匯總,以后出庫怎么辦呢,找不到對(duì)應(yīng)商品,還是覺得一一對(duì)應(yīng)比較好,就是有些麻煩。

王婷 追問

2020-05-27 08:25

好的,謝謝老師!

王曉老師 解答

2020-05-27 08:25

不客氣的,工作順利

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