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王婷
于2020-05-27 05:09 發(fā)布 ??1612次瀏覽
王曉老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-27 05:23
您好1.管理不善造成的借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸原材料、周轉(zhuǎn)材料等應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借管理費(fèi)用貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
王曉老師 解答
2020-05-27 05:24
2.自然災(zāi)害造成的借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸原材料、周轉(zhuǎn)材料等借營業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
王婷 追問
2020-05-27 05:25
老師,我5月份來這家公司,他們之前是代理記賬公司做的,原材料和周轉(zhuǎn)材料都沒設(shè)明細(xì),我來這邊之后,買了金蝶軟件,要重新建賬,我想問下,初始余額是按她之前給我的科目余額表中的數(shù)據(jù),還是我按照倉庫實(shí)際的原材料和周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量金額錄入呢?還是按她的4月科目余額中的數(shù)據(jù)錄入初始余額,我開始做賬之后進(jìn)行調(diào)賬呢?
2020-05-27 05:34
原先原材料和周轉(zhuǎn)材料都為零 那我按原材料和周轉(zhuǎn)材料盤盈處理?沖減管理費(fèi)用?
2020-05-27 05:56
您好,建議按照實(shí)際數(shù)入賬,便于責(zé)任劃分。
2020-05-27 05:58
可以作為盤盈處理的
2020-05-27 06:08
老師 按實(shí)際數(shù)入賬的話 和4月份的賬就接不上了啊
2020-05-27 06:42
您好,以前的原材料不是0嗎?
2020-05-27 06:46
不是啊 是說錄入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候 能不能按實(shí)際庫存數(shù)錄入
2020-05-27 06:48
您好,這樣的話,按照原來的余額錄入,然后做一筆調(diào)整分錄。
2020-05-27 06:58
老師 原材料盤盈200多種 有什么簡(jiǎn)便的辦法入賬嗎?
2020-05-27 07:07
您好,建議每種詳細(xì)錄入。假如采用簡(jiǎn)單方法,做個(gè)匯總,以后出庫怎么辦呢,找不到對(duì)應(yīng)商品,還是覺得一一對(duì)應(yīng)比較好,就是有些麻煩。
2020-05-27 08:25
好的,謝謝老師!
不客氣的,工作順利
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王曉老師 | 官方答疑老師
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2020-05-27 05:24
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2020-05-27 08:25