
1. 付了一筆備用金給財(cái)務(wù),分錄做了一筆其他應(yīng)收款-財(cái)務(wù)2.有員工問(wèn)財(cái)務(wù)要了備用金,然后拿了發(fā)票過(guò)來(lái)報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)可以直接拿員工的報(bào)銷單來(lái)沖財(cái)務(wù)的其他應(yīng)收款嗎?
答: 是的 可以直接沖其他應(yīng)收款的
老師,我是打給員工一些備用金,然后發(fā)票到了和寫個(gè)報(bào)銷單,抵減的是其他應(yīng)收款備用金,保銷單上改轉(zhuǎn)賬付訖還是銀行付訖
答: 你好 這時(shí)候并沒(méi)有支付,所以用轉(zhuǎn)賬付訖!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工報(bào)銷費(fèi)用和借用備用金我都集中在“其他應(yīng)付款-職員-某某”這個(gè)科目,我方便核算統(tǒng)計(jì)這個(gè)員工報(bào)銷了多少,這可以吧?不一定備用金非走其他應(yīng)收款科目吧?那樣我要搞兩個(gè)科目再下設(shè)員工太多了。
答: 您好,這樣也是可以的

