老師,請問其他應收或其他應付是負數,怎么調整 問
不需要做賬調整,只是做報表的時候負數的余額調整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

A公司于2018年1月1日采用出包方式建辦公樓。支付工程款: 2018年1月1日支付1500萬元、 2018年7月1日支付2500萬元、2019年1月1日支付1500萬元。工程2019年6月30日完工交付使用。公司為建辦公樓2018年1月1日專門借款2 000萬元、3年、6%,按年付息;另占用一般借款兩筆:① 2017年12月1日向銀行貸款2000萬元,3年,6%,按年付息;② 2017年1月1日發(fā)行債券1億元,5年,8%,按年付息。全年按360天計算。閑置專門借款用于短期投資,月收益率0.5%。問 賬務處理?謝謝!
答: 1、專門借款2018 借:在建工程 105 借:應收利息(或銀行存款) 15 (500*0.5%*6) 貸:應付利息 120 2、專門借款2019 借:在建工程 60 借:財務費用 60 貸:應付利息 120 3、一般借款資本化率=(2000*6%%2B10000*8%)/12000=7.67% 一般借款2018: 借:在建工程 76.7 (2000*6/12*7.67%) 借:財務費用 843.3 貸:應付利息 920 4、一般借款2019: 借:在建工程 134.23 (2000*6/12%2B1500*6/12)*7.67% 借:財務費用 785.78 貸:應付利息 920
辦公樓按揭如何賬務處理
答: 借;固定資產 貸;長期應付款 借;長期應付款 貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司和別人簽的辦公樓綠化,怎么做賬務處理阿?
答: 你好,發(fā)生成本 借;工程施工 貸;應付職工薪酬等科目 取得收入借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費

