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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 09:34

之前分錄是怎么做的?

hqy 追問

2020-05-28 09:36

之前是:
借:管理費(fèi)用-預(yù)提費(fèi)用  20萬
貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提  20萬

郭老師 解答

2020-05-28 09:39

借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
納稅調(diào)整明細(xì)表30行,里面填寫帳載金額,其他的不填寫。

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收到發(fā)票付款 :借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-04-03 14:38:14
之前分錄是怎么做的?
2020-05-28 09:34:52
你好,不需要的,因?yàn)閰R算清繳是稅法口徑的
2020-06-21 17:05:49
你好,18年你怎么做的賬,匯算清繳怎么處理的
2020-01-29 14:58:47
沒有發(fā)票 可以計(jì)入成本費(fèi)用 只不過匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增所得稅
2020-06-30 08:50:57
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