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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-28 10:00

你好
收到補貼款時:
借:銀行存款
貸:遞延收益
發(fā)生相關支出時:
借:管理費用
貸:銀行存款
同時:
借:遞延收益
貸:其他收益

務實的螞蟻 追問

2020-05-28 10:02

這個繳納社會保險是管理費用失業(yè)保險費還是所有的社會保險費?

務實的螞蟻 追問

2020-05-28 10:02

生活補助發(fā)放是直接走管理費用還是要應付職工薪酬???

立紅老師 解答

2020-05-28 10:07

你好,是所有保險;
生活補助發(fā)放是直接走管理費用還是要應付職工薪酬???——需要通過應付職工 薪酬核算

務實的螞蟻 追問

2020-05-28 10:09

那我同時結轉遞延收益是按照實際支出銀行存款么??

務實的螞蟻 追問

2020-05-28 10:10

如果這個遞延收益年末未結轉完怎么做賬務處理

立紅老師 解答

2020-05-28 10:13

你好,是的,按支付的金額結轉;年末沒有用完可以在以后年度繼續(xù)使用。

務實的螞蟻 追問

2020-05-28 10:19

技能提升培訓也是走管理費用么?

立紅老師 解答

2020-05-28 10:20

你好,是的,是計入管理費用——職工培訓費

務實的螞蟻 追問

2020-05-28 10:33

好的,謝謝

立紅老師 解答

2020-05-28 10:36

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

務實的螞蟻 追問

2020-05-28 10:38

不好意思,我想再問下,收到退回公司賬戶個稅手續(xù)費怎么做賬??

務實的螞蟻 追問

2020-05-28 10:39

還有疫情期間,退回1月份多繳納增值稅怎么入賬?

立紅老師 解答

2020-05-28 10:44

你好,
收到退回公司賬戶個稅手續(xù)費怎么做賬??——如果是用于返還給員工,計入其他應付款;如果企業(yè)留用,計入其他收益;
退回1月份多繳納增值稅怎么入賬?——
?1.因為多交增值稅款的當月是做:
借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅
 貸:銀行存款
2.多交增值稅款的月末結轉時做:
借:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數(shù)
貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅-----(此時,未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。
3.次月收到稅務退回多交增值稅時做;
借:銀行存款         (藍字)
借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅 (紅字)
4.收到稅務退回多交增值稅月末結轉
借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅;
貸:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)。

務實的螞蟻 追問

2020-05-28 10:47

好的,謝謝

立紅老師 解答

2020-05-28 10:47

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好 收到補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 發(fā)生相關支出時: 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:其他收益
2020-05-28 10:00:47
你好 借營業(yè)外支出 -滯納金 貸銀行存款
2019-07-10 14:36:19
您好 請問計提計提跟上交時候分錄怎么寫的 可以做相同的紅字分錄沖減
2020-01-01 16:29:40
您好 做計提跟繳納時候相同的紅字分錄沖減
2020-01-01 16:26:46
借銀行存款貸營業(yè)外收入
2019-11-06 13:14:37
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