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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-05-28 10:31

你好,同學,稅金是按照市場價格交納的,應交稅費應交增值稅銷項稅。

西貝荷 追問

2020-05-28 10:31

會計分錄怎么記錄

何江何老師 解答

2020-05-28 10:40

借銷售費用
貸庫存商品
貸應交稅費應交增值稅銷項稅

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你好,同學,稅金是按照市場價格交納的,應交稅費應交增值稅銷項稅。
2020-05-28 10:31:12
同學你好 1、交保證金 借:其他應收款--保證金 貸:現(xiàn)金 2、材料 沙石 水泥等在工程施工材料類核算對嗎 是的,計入工程施工--材料費科目. 3、工程施工-間接費用 設(shè)管理人員工資 招待費 辦公費 差旅費 資料費 保險費 (1)施工間接費用:核算項目部的管理人員工資、獎金、職工福利費、勞動保護費、固定資產(chǎn)折舊費及修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷、取暖費、辦公費、差旅費、財產(chǎn)保險費、工程保修費、排污費等費用,應首先計入施工間接費用科目 借:施工間接費用 貸:銀行存款、累計折舊、應付工資等 (2)月末,施工間接費用應轉(zhuǎn)入施工成本中的間接費科目,如果是多個項目,應按照一定比例進行分配. 借:工程施工施工間接費 貸:施工間接費用 (3)企業(yè)管理部門發(fā)生的費用,計入管理費用科目. 4、工程完工 借:主營業(yè)務成本(或工程結(jié)算成本) 貸:工程施工
2020-09-28 13:27:21
同學您好, 1、中央財政,收到外債資金時, 借:其他財政存款? 50000000 ? 貸:其他應付款? 50000000 支付給用款單位時, 借:其他應付款? 50000000 ? 貸:其他財政存款? 50000000 2、省財政, 借:其他財政存款? 50000000 ? 貸:債務收入? 50000000 借:待償債凈資產(chǎn)—借入款項? 50000000 ? 貸:借入款項—應付本金? 50000000 轉(zhuǎn)撥給H市時, 借:債務轉(zhuǎn)貸支出? ?30000000 ? 貸:其他財政存款? 30000000 借:應收**外債轉(zhuǎn)貸款—應收本金—H市? 30000000 ? 貸:資產(chǎn)基金—應收**外債轉(zhuǎn)貸款? 30000000 3、H市, 借:其他財政存款? 30000000 ? 貸:債務轉(zhuǎn)貸收入? 30000000 借:待償債凈資產(chǎn)—應付**外債轉(zhuǎn)貸款? 30000000 ? 貸:應付**外債轉(zhuǎn)貸款—應付本金? 30000000
2022-12-12 10:00:07
借:固定資產(chǎn),65000,貸:實收資本,65000
2022-12-17 13:51:39
借:其他權(quán)益工具投資 貸:長期股權(quán)投資-成本 長期股權(quán)投資-其他權(quán)益變動 長期股權(quán) 投資-其他綜合收益 長期股權(quán)投資-損益 調(diào)整 借:其他綜合收益 資本公積 貸:投資收益
2019-09-15 11:26:57
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