
你好,咨詢(xún)一下我們進(jìn)了一次貨550,但是對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票。而且我們付款是對(duì)公付的,這個(gè)該怎么做賬呢
答: 您好 那您只好照常入賬 沒(méi)有發(fā)票 不能所得稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
老師,想問(wèn)下我司付款給同行了,3,4月份的款,付款后沒(méi)開(kāi)發(fā)票,它現(xiàn)在更名了,后面開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票怎么做賬,可以開(kāi)嗎?!
答: 你好,可以開(kāi),按照正常業(yè)務(wù)來(lái)做就行,沒(méi)事
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,月底先付款,對(duì)方次月給開(kāi)發(fā)票的,怎么做賬
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的嗎?
老師,我們外購(gòu)的貨物,預(yù)付款已付,商品已經(jīng)入庫(kù),可是對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)發(fā)票,那我該如何做賬
預(yù)付款10萬(wàn),對(duì)方開(kāi)了15萬(wàn)的票,已經(jīng)不合作了,沒(méi)法重開(kāi)發(fā)票了,怎么做賬。


?娟娟? 追問(wèn)
2020-05-28 12:31
樸老師 解答
2020-05-28 12:37