我是生產(chǎn)企業(yè),純出口,沒內(nèi)銷,注銷時存貨為0,可是進項稅額還有留底,為啥出現(xiàn)這種情況?合理嗎?留底又怎樣做分錄?
舒心的大叔
于2020-05-28 14:59 發(fā)布 ??821次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2020-05-28 17:46
您好,進項稅額還有留底,因為核算錯誤出現(xiàn)的這種情況,不合理,留底分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。
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您好,進項稅額還有留底,因為核算錯誤出現(xiàn)的這種情況,不合理,留底分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。
2020-05-28 17:46:22

您好,一般情況下,進項稅結(jié)轉(zhuǎn)處理,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。免抵稅額為0,不需要做分錄了。
2019-05-14 23:10:13

一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進項稅額:
不得抵扣的進項稅額=當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當月全部銷售額、營業(yè)額合計
2022-01-11 09:28:24

您好
請問去年年末的時候增值稅三級科目沒有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24

你好 這個不用特別做分錄 進項留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進項稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
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舒心的大叔 追問
2020-05-28 18:00
王雁鳴老師 解答
2020-05-28 18:56