
本期有已認(rèn)證的留抵的進(jìn)項稅,比如一共有3萬進(jìn)項稅,留抵2萬,那么增值稅一般納稅人申報表應(yīng)該怎么填,附表二是應(yīng)該將全部的進(jìn)項稅填入嗎?本期抵扣進(jìn)項稅額明細(xì)表是不是也是將其全部填入?主表是不是也是將其全部填入令主表自動生成應(yīng)留抵的部分呢?
答: 附表二填當(dāng)月認(rèn)證的全部進(jìn)項,如果當(dāng)月進(jìn)項大于當(dāng)月銷項填完申報表后,下月會自動進(jìn)入留抵項。
我想問一下,增值稅一般納稅人申報表,新變動后加了一個“本期抵扣進(jìn)項稅額明細(xì)表”這是必須填的嗎?應(yīng)該怎么填?我家就17%的進(jìn)項稅
答: 你好!是的必須填寫..
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么一般納稅人進(jìn)項稅額可以抵扣,小規(guī)模納稅人進(jìn)項稅額不可以抵扣?
答: 因為小規(guī)模是低稅率,就不用抵扣了


曉海老師 解答
2016-06-06 10:31
曉海老師 解答
2016-06-06 10:48