老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

麻煩下面圖片中思考部分怎么做會計分錄?
答: 你好,恢復額度 預算會計 借:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 18000 貸:資金結(jié)存-財政應返還額度 18000 財務會計 借:零余額賬戶用款額度 18000 貸:財政應返還額度 -財政授權(quán)支付 18000
看圖片,編制會計分錄
答: 你好,這邊看不到圖片哦。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
圖片中紅圈部分是什么意思?超過和不超過怎么寫會計分錄
答: 你好!這是存在對客戶付款的情況,如有對客戶采購可區(qū)分商品服務,付款額未超出其公允價值,那么作為單獨采購: 借:材料采購 貸:應付賬款 如應付對價超出其公允價值,則認為此筆付款與對客戶的銷售存在關(guān)聯(lián),那么超出部分需要扣減對該客戶已確認的銷售收入: 借:主營業(yè)務收入(超出公允價的部分) 借:材料采購(公允價) 貸:應付賬款


陳紅老師 解答
2020-05-28 16:09
開心的秀發(fā) 追問
2020-05-28 16:09
陳紅老師 解答
2020-05-28 17:55