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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-28 15:55

你好,負數(shù)收入分錄是
借;主營業(yè)務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
沖銷成本分錄是,借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務成本

靜意 追問

2020-05-28 16:00

我是
借應收賬款負
主營收入負數(shù)
應交稅費銷項負數(shù)

這樣可行???

鄒老師 解答

2020-05-28 16:05

你好,可以的,這兩種方式(可以是之前收入相反分錄金額正數(shù),也可以是相同分錄金額負數(shù))都是可以的

靜意 追問

2020-05-28 16:18

老師,我將截圖發(fā)您啊,匯總表與結(jié)轉(zhuǎn)所以表,

靜意 追問

2020-05-28 16:19

沖暫估成本的分錄也發(fā)您啊,您看我是做錯了,怎么改?。??

鄒老師 解答

2020-05-28 16:23

你好,你沖銷暫估成本的分錄沒有錯誤啊

靜意 追問

2020-05-28 16:28

您看下自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益,錯還是對啊

靜意 追問

2020-05-28 16:30

損益成本是負數(shù)啊,這樣對嗎

鄒老師 解答

2020-05-28 16:31

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務成本到本年利潤的分錄是正確的

靜意 追問

2020-05-28 16:34

我做的是對的嗎?

鄒老師 解答

2020-05-28 16:35

你好,是的,你做的分錄是正確的

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你好,負數(shù)收入分錄是 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 沖銷成本分錄是,借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2020-05-28 15:55:00
你好,你所提的問題有個疑問:上月發(fā)票沒到時,你實際收到的材料是30噸嗎?本月收到的發(fā)票數(shù)是33噸,請問你發(fā)票數(shù)是與實物數(shù)不一致產(chǎn)生的原因你查明了沒有?
2014-09-10 16:22:53
你好,暫估的時候借方通常的庫存商品或者原材料。而不是主營業(yè)務成本 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異,需要對之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷處理
2021-02-04 10:25:41
你好 是因為多暫估嗎?
2022-04-02 14:05:57
沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,金額為負數(shù),再做借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品等科目,負數(shù)。就行了。
2018-12-28 21:32:50
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