請問老師: 期末做費用預(yù)提時,如費用為100,進(jìn)項稅為6,應(yīng)付供應(yīng)商為106。做預(yù)提的時候是: 1、借:費用100 進(jìn)項稅 6 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 106 這樣的話,就導(dǎo)致賬上的進(jìn)項稅與增值稅申報表不一致 2、借:費用100 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 100 這樣的結(jié)果是供應(yīng)商往來余額不能沖平 3、借:費用 106 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 106 然后收到發(fā)票當(dāng)月再沖減當(dāng)期費用6, 借:費用 -6 借:進(jìn)項稅 6 請問老師以上哪種方法比較合適呢?
藍(lán)葉CC
于2020-05-28 20:46 發(fā)布 ??1139次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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您好,預(yù)提費用時不考慮進(jìn)項稅。您預(yù)提費用可以選擇3,最后收到進(jìn)項稅發(fā)票再紅字沖回。
2020-05-28 20:49:24

同學(xué)。如果是代收代繳的增值稅,那么 是不屬于你企業(yè)收入的。不管是申報還是做賬都不應(yīng)該計收入
2019-04-11 13:17:02

學(xué)校食堂收的生活費需要開票申報收入嗎?收的課本費需要做收入還是代收款嗎?這兩項怎么做賬?學(xué)校是免增值稅單位。免增值稅單位怎么申報?
2018-06-08 17:19:36

您好,一般是記入預(yù)付賬款,或者應(yīng)付賬款科目。
2017-07-01 13:57:20

您好,是的,是這個意思的,對
2022-12-05 16:37:38
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