
老師,今天發(fā)現(xiàn)元月份的納稅申報表和帳面差0.11,申報時收入多填了0.11,該怎樣處理?
答: 您好,多填寫金額可以按應交稅費預繳或者營業(yè)外支出核算。
老師,今天發(fā)現(xiàn)元月份的納稅申報表和帳面差0.11,申報時收入多填了0.12,該怎樣處理?
答: 你好 應交稅費差了0.11嗎 多繳稅?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應納稅額與預交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應納稅額的數
答: 你好,這個不需要改申報表的呢?


媛媛 追問
2020-05-29 06:25
小林老師 解答
2020-05-29 06:42