
您好,請問如果對原固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行拆分,拆分為兩個部分,拆分后將會生成固定資產(chǎn)清理卡片,需要生成會計憑證,這個會計分錄我認(rèn)為是借:固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)清理,拆分后將新增固定資產(chǎn)卡片,這兩個卡片生成的會計憑證是借:固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 固定資產(chǎn)清理,請問這樣是對的嗎?謝謝
答: 同學(xué)你好 是什么軟件
固定資產(chǎn)拆分,一半賣了,另一半還在使用,會計分錄怎么做,固定資產(chǎn)卡片怎么改
答: 您好,您可以假設(shè)這個拆分的固定資產(chǎn),從初始入賬就是獨(dú)立核算的。處置時,按正常資產(chǎn)處置核算銷售部分。卡片需要在核算系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整對應(yīng)的金額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)卡 片錄入后做購進(jìn)固定資產(chǎn)分錄不?
答: 需要做購進(jìn)固定資產(chǎn)的分錄

