
做2018年匯算清繳時 一筆其他應(yīng)付款不用付了;就調(diào)整在了3月份賬里面 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)了以前年度損益調(diào)整;在2018年12月份報表里面怎么調(diào)整,
答: 您好,12月份的報表不需要填的,還按您原來的報表填寫,要調(diào)整可以匯算清繳的時候填在跨年度的調(diào)整項里面
老師我有一些固定資產(chǎn)是以前沒建賬的時候購買的,上一個會計把固定資產(chǎn)暫估入賬,掛到其他應(yīng)付款了,怎么轉(zhuǎn)出來呀!數(shù)字太大走以前年度損益調(diào)整可以嗎?匯算清繳的時候會納稅調(diào)增多少?怎么調(diào)
答: 要不我怎么轉(zhuǎn)出來
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做2019年匯算清繳的時候,如果19年帳里面做的是借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款里面都是2018年的票,是不是意味這是調(diào)整2018的費用不計入2019的費用,不用調(diào)增?
答: 你好,這個應(yīng)該是一八年已經(jīng)抵扣了,然后你在一九年的時候不需要調(diào)整。

