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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-29 09:54

你是購買方嗎?

郭老師 解答

2020-05-29 09:55

借庫存商品,貸銀行存款,
次月紅沖然后做發(fā)票的。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-29 09:55

是的,購買的原材料

郭老師 解答

2020-05-29 09:56

把庫存商品改成原材料,你領(lǐng)用了嗎?

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-29 09:57

有領(lǐng)用生產(chǎn)賣出了

郭老師 解答

2020-05-29 09:59

借原材料貸應(yīng)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品發(fā)票,到了之后,你可以只調(diào)整差額,如果你多暫估了借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù)。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-29 10:06

如果沒有差額的情況下,就只有一個進(jìn)項沒有做,還需要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2020-05-29 10:12

沒看懂,你什么意思?

郭老師 解答

2020-05-29 10:13

進(jìn)項沒有做,還是價稅合計作

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-29 10:13

就是暫估的時候,和到發(fā)票的未稅金額是一致的,等到了發(fā)票需要做哪些調(diào)整

郭老師 解答

2020-05-29 10:16

可以不用調(diào)整的,直接把發(fā)票放到憑證后面就行。

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相關(guān)問題討論
你是購買方嗎?
2020-05-29 09:54:35
那需要和你們實際交易對方給你們開發(fā)票才可以,你們這個是虛開發(fā)票
2019-05-04 11:34:27
你好,兩者最好做到一致,要不就都開規(guī)格型號,要不就都不開
2016-07-21 14:15:16
您好 請問是作為購買方開具還是銷售方要開具
2019-10-30 09:07:24
你好 這種情況你必須讓對方開具正確的商品細(xì)分 因為進(jìn)銷是必須一致的
2020-07-20 15:03:19
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