
增值稅納稅申報如有應(yīng)納稅額該怎樣做分錄
答: 計提增值稅時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 本月繳納上個月增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
我做增值稅納稅申報扣款記賬憑證余額等于0,是不是8月份沒有計提增值稅納稅申報呀?我們是一般納稅人如果計提增值稅納稅申報怎么做分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好 請問出口系統(tǒng)里面的增值稅納稅申報表錄入 是先申報增值稅納稅表還是先填出口系統(tǒng)里面的增值稅納稅申報表錄入
答: 生產(chǎn)企業(yè) 沒有先后 外貿(mào)的是要先增值稅 后出口系統(tǒng)的


cindycm 追問
2020-05-29 12:07
玲老師 解答
2020-05-29 12:14
cindycm 追問
2020-05-29 12:46
玲老師 解答
2020-05-29 12:48