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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-29 14:54

你好,是按記賬憑證填制的日期

學(xué)堂用戶_ph311951 追問

2020-05-29 14:59

那存在兩個問題,1)中間幾天如果沒有銀行存款類業(yè)務(wù)的話,是不是不用記日記賬?  2)怎樣解決公司自己的日記賬和銀行對賬單數(shù)額不一致?(特指我上一個問題提到的例子,非支票等造成的未達(dá)賬項)

立紅老師 解答

2020-05-29 15:03

你好,
1)中間幾天如果沒有銀行存款類業(yè)務(wù)的話,是不是不用記日記賬? ——是的
 2)怎樣解決公司自己的日記賬和銀行對賬單數(shù)額不一致?——如果想與銀行一致,那么就是開出支票或收到支票等業(yè)務(wù)時,不管有沒有收到發(fā)票,都及時入賬,但實務(wù)工作中,如果今天付款,明天收到發(fā)票,都是在收到發(fā)票時做賬;如果想一致,那么就是需要在付款當(dāng)天先計入預(yù)付賬款,收到發(fā)票再沖減預(yù)付賬款

學(xué)堂用戶_ph311951 追問

2020-05-29 15:15

您好,1)收到發(fā)票后在做賬,造成的銀行存款日記賬和銀行對賬單不一致的情況是否符合要求或規(guī)范?  2)上述情況是否也需要月末做銀行存款余額調(diào)節(jié)表?

立紅老師 解答

2020-05-29 15:18

你好
,1)收到發(fā)票后在做賬,造成的銀行存款日記賬和銀行對賬單不一致的情況是否符合要求或規(guī)范? ——這種情況一般也就是一、兩天,時間不會太長,實務(wù)中是可以的。
)上述情況是否也需要月末做銀行存款余額調(diào)節(jié)表?——如果由些產(chǎn)生了未達(dá)賬項,是需要編表的,但一般如果是月末最后一天開支票,而沒有收到發(fā)票,都是先計入預(yù)付賬款,不會讓它形成未達(dá)賬項。

學(xué)堂用戶_ph311951 追問

2020-05-29 15:19

非常感謝老師

學(xué)堂用戶_ph311951 追問

2020-05-29 15:21

先計入預(yù)付賬款是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 嗎?

立紅老師 解答

2020-05-29 15:25

你好,先計入預(yù)付賬款是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 嗎?——是的
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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一般按正規(guī)的來說,出納只收付現(xiàn)金、銀行存款、支票、收據(jù)等資金或單據(jù),登記日記賬,而不錄記賬憑證的。因為記賬憑證的錄入和審核全部是由會計來操作的。如果說你們公司不是那么想事業(yè)單位那樣正規(guī)操作,就無所謂了,但是最好出納還是管錢不管記賬憑證的為好,避免稅務(wù)局或?qū)徲嬞|(zhì)疑。
2016-09-03 20:31:39
你好,是按記賬憑證填制的日期
2020-05-29 14:54:42
會計憑證就是原始憑證,收付款憑證是會計憑證和原始憑證中的兩種而已
2020-06-05 16:45:11
是根據(jù)記賬憑證來登記的
2018-05-07 20:22:38
是的啊
2017-08-11 21:22:08
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