
老師好,本月銷售一臺(tái)車,銷項(xiàng)專票已開出,進(jìn)項(xiàng)已付車款未收到進(jìn)項(xiàng)票,廠家下月給開進(jìn)項(xiàng)票,本怎么增值稅?下月收到票怎么報(bào)增值稅?
答: 增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額那多交稅,收專票多下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè),那也是這公司,之前多交,那只能算多了,那這個(gè)下個(gè)月開只能抵減下個(gè)月需要交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
答: 如果要是全面說的話,就是:轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這次增值稅下調(diào)公司還有16個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月開出13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)是賺還是虧呢
答: 你好,如果你跟客戶原來按照16%的稅率簽訂的合同,現(xiàn)在價(jià)格不調(diào)整,你公司開具13%的發(fā)票,這樣的話,你公司賺了,如果合同金額還要把稅差調(diào)減,這樣的話,你公司不賺也不虧。


七個(gè)半檸檬 追問
2020-05-29 16:21
maize老師 解答
2020-05-29 16:26