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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2020-05-29 17:15

1之前是期初期末平嗎?要是不平建議看下未分配利潤和本年利潤的方向
2要是之前平的話,這月做完賬不平,建議先看下期末結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?或是有憑證用過以前年度損益調(diào)整或是未分配利潤嗎?

彼岸花開 追問

2020-05-29 17:15

之前是沒做過賬的,這個月才開賬,是內(nèi)賬

來來老師 解答

2020-05-29 18:34

那之前有期初余額?

彼岸花開 追問

2020-05-29 18:36

之前沒有做賬,應(yīng) 收應(yīng)付我就能算出來余額

來來老師 解答

2020-05-29 18:37

可方便給看下你做的期初余額表嗎 公司名字馬賽克

來來老師 解答

2020-05-29 18:41

科目余額表的期初余額怎么填,庫存現(xiàn)金,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),
你好 你是只有這四類數(shù)據(jù)?那您看下您做數(shù)據(jù)中庫存現(xiàn)金+應(yīng)收=應(yīng)付賬款嗎?

彼岸花開 追問

2020-05-29 18:48

老師,幫我看一下應(yīng)收的不是應(yīng)該比應(yīng)付多嗎?

來來老師 解答

2020-05-29 19:00

你好 我看了下期初不平,期初您公司是不是老企業(yè)?不是今年新成立?有沒有投資款?有沒有以前利潤,咱們資產(chǎn)負(fù)債表是“左側(cè)資產(chǎn)=右側(cè)負(fù)責(zé)+所有者權(quán)益 ,咱們要是資產(chǎn)負(fù)債期初數(shù)字沒有錯 就是差在了損益類 比如實(shí)收資本 ,利潤分配-未分利潤

來來老師 解答

2020-05-29 19:01

差在了權(quán)益類 不好意思 輸入法自帶了

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:06

實(shí)收資本我也不知道是多少,我們外賬是在外賬公司做的,我看了一下外賬的資產(chǎn)負(fù)債表沒有實(shí)收資本,起初那些建廠那些費(fèi)用都是走的私賬,是去年建廠的

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:08

營業(yè)執(zhí)照 上注冊資金是兩百萬,要按這個填嗎

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:10

還有一個固定資產(chǎn)要不要填呢?我做的內(nèi)賬需不需要做固定資產(chǎn)?

來來老師 解答

2020-05-29 19:13

是實(shí)繳的嗎?14年之前是實(shí)繳的,要是實(shí)繳的協(xié)商200萬 內(nèi)賬需要做固定資產(chǎn) 因?yàn)樵蹅兊綍r候還得盤點(diǎn)固定資產(chǎn)的

來來老師 解答

2020-05-29 19:13

要是這些都對了 加了200萬 還有的差應(yīng)該是以前的留存收益 放到利潤分配-未分配利潤中

來來老師 解答

2020-05-29 19:16

看到?jīng)]有實(shí)收資本的話 是可能其他應(yīng)收款之前還有數(shù)字 可以再核對下

來來老師 解答

2020-05-29 19:17

可能前期走的私賬個人卡 但是都是為公司服務(wù)的 可能老板投入了但沒有再拿回

來來老師 解答

2020-05-29 19:17

內(nèi)賬可能要把老板當(dāng)時的私戶花銷給公司的也要考慮

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:19

我剛才問了,實(shí)際是投了54萬,我把固定資產(chǎn)大概的數(shù)據(jù)也算出來了好多二手機(jī)器和辦公設(shè)備沒有發(fā)票只能估算,還是差好多

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:21

損類科目差了一百九十多萬,這個數(shù)據(jù)怎么平呀

來來老師 解答

2020-05-29 19:29

固定資產(chǎn)是增加左邊的 咱們目前是欠缺右邊數(shù)據(jù)  負(fù)債和損益 咱們要找下看哪些是么有放到期初里的,其他應(yīng)收款這數(shù)字是老板投入公司的零星花銷-拿回去的錢款的余額嗎?找下圖中這些科目問題

來來老師 解答

2020-05-29 19:30

之前沒有賬 可能一些花銷也記不起來了 要是內(nèi)賬你主管或是老板同意 可以先把未知差額放到其他應(yīng)付款中 設(shè)個科目待核查 然后再找原因調(diào)整

來來老師 解答

2020-05-29 19:32

因?yàn)閿?shù)字比較貼近實(shí)收資本或是注冊資本 個人感覺就是老板之前在公司投的錢可能性更大

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:34

其他應(yīng)付款是截止到4.30號還沒付供應(yīng)商的加工費(fèi)

來來老師 解答

2020-05-29 19:37

就是猜測是走的私賬部分 這部分外賬沒有入 但內(nèi)賬需要補(bǔ)下 還有前期可以能有虧損或盈利 但是沒有建賬 肯能數(shù)據(jù)不全 
您看您公司同意差額先放到其他應(yīng)付款,之后查明原因再分配這種方式嗎

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:38

主營業(yè)務(wù)收入會不會有余額呢?有應(yīng)收賬款應(yīng)該就有主營業(yè)務(wù)收入吧?

來來老師 解答

2020-05-29 19:42

主營業(yè)務(wù)收入是損益類 每月月底要結(jié)平 所以期初期末時候他的余額是0

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:44

那就真不知道是怎么回事了

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:45

我原材料的余額都還沒算進(jìn)去呢,算進(jìn)去還少更多

來來老師 解答

2020-05-29 19:49

是的 您先在可以盤點(diǎn)看到基本都是資產(chǎn) ,差距就是前期沒有建賬沒有計入的負(fù)債、投資、留存收益 所以個人建議是先差額放到一邊慢慢核查,后期賬務(wù)核算更重要的,畢竟前期無賬后期是有賬了

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:51

銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付那些數(shù)據(jù)都是準(zhǔn)的,實(shí)收資本我也問了老板就是這么多,怎么還能差這么多錢呢,是不是本年利潤呢?

來來老師 解答

2020-05-29 19:52

您1-4月盈利可以到190多萬的話 有可能

來來老師 解答

2020-05-29 19:53

還有可能是今年以前的留存收益 就是屬于利潤分配未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好,貨幣資金是現(xiàn)金+銀行存款的余額
2016-12-14 20:47:14
1之前是期初期末平嗎?要是不平建議看下未分配利潤和本年利潤的方向 2要是之前平的話,這月做完賬不平,建議先看下期末結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?或是有憑證用過以前年度損益調(diào)整或是未分配利潤嗎?
2020-05-29 17:15:16
您好 可以把科目余額表截圖看看么
2020-07-07 09:18:37
你好,同學(xué)。 是否有存貨跌價準(zhǔn)備余額
2020-03-11 17:38:20
同學(xué)。 資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額是如下得出的。你根據(jù)我給的公式再去查看 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額+預(yù)收賬款貸方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額 預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額+應(yīng)付賬款借方余額
2019-02-15 21:09:35
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