
老師好,應付賬款-A公司,8000元,,后來A公司同一只付6000元,怎么做賬比較好?之前費用和計提都是做了8000
答: 您好,分錄為 借:應付賬款 8000 貸:銀行存款 6000 營業(yè)外收入 2000 【如果涉及銷售折讓的話,是需要沖減采購/費用等科目的入賬金額的】
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 那我之前計提費用時 貸的是 應付賬款 需要沖掉重新再做嗎
答: 你好,不用的暫估和發(fā)票一致的,可以不用調整。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的做賬做應付賬款,后來我銷帳的時候做費用里面去了,現(xiàn)在還掛著應付賬款,我怎么把應付賬款給銷了呢
答: 轉入未分配利潤,借:應付賬款,貸:未分配利潤
我們幾個月的安保費沒計提,我這樣直接做一筆支付了可行,要不要中間搞個應付賬款過渡下[Image:{E36BAF08-726A-0C01-2CA4-3817F73473C0}.png]
9月已計提借:銷售費用89200貸:應付賬款8920010月銀行支付部分借:應付賬款80000,貸:銀行80000請問之后收到票后和付清款項后怎么處理
我支付費用給一個平臺A,做網(wǎng)頁,但是是另一家單位B給制作,并開票,即我支付的單位A和開票的單位B不一致,應付賬款往來的單位不一樣,如何做賬,AB兩個應付賬款做可以平嗎


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2020-05-29 17:24
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2020-05-29 17:25
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2020-05-29 18:00
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2020-05-29 21:19