
老師好,應(yīng)付賬款-A公司,8000元,,后來A公司同一只付6000元,怎么做賬比較好?之前費(fèi)用和計(jì)提都是做了8000
答: 您好,分錄為 借:應(yīng)付賬款 8000 貸:銀行存款 6000 營(yíng)業(yè)外收入 2000 【如果涉及銷售折讓的話,是需要沖減采購(gòu)/費(fèi)用等科目的入賬金額的】
計(jì)提費(fèi)用時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 那我之前計(jì)提費(fèi)用時(shí) 貸的是 應(yīng)付賬款 需要沖掉重新再做嗎
答: 你好,暫估和發(fā)票一致的,可以不用的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的做賬做應(yīng)付賬款,后來我銷帳的時(shí)候做費(fèi)用里面去了,現(xiàn)在還掛著應(yīng)付賬款,我怎么把應(yīng)付賬款給銷了呢
答: 轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn),借:應(yīng)付賬款,貸:未分配利潤(rùn)


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2020-05-29 17:24
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2020-05-29 18:00
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2020-05-29 21:19