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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-29 21:39

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 21:40

你這破產(chǎn)重組,你現(xiàn)在對稅財務(wù)報表,就是按清算后的實際數(shù)據(jù),確認現(xiàn)在有的資產(chǎn)負債等等處理就可以了的

靜- 追問

2020-05-29 21:48

清算上的數(shù)據(jù) 改成起初余額。  那么報表不是大改動了嗎 它的未分配利潤巨大負數(shù) 怎么調(diào)啊 是可以延續(xù)嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 21:52

你是清算 數(shù)據(jù)為期末,不是期初,你現(xiàn)在清算 是按期末數(shù)據(jù)清算 上報稅局的

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本年利潤年末借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)的時候在貸方
2019-08-02 10:39:39
您好!你可以這樣理解。但是需要說明的是,他只是未分配的部分。凈利潤比如有100萬,但是分配了20萬,那么未分配部分就是80萬。
2018-10-11 07:35:37
你好,把本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤,本年利潤無余額,未分配利潤有余額
2017-04-17 12:51:52
你好 如果盈利 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 如果虧損 借;利潤分配——未分配利潤 貸;本年利潤
2019-01-13 14:26:39
一樣轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤里面,只是是負已而
2018-05-15 10:07:01
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