
因年終多分配利潤給了股東,賬務處理可以為 借:其他應付款-XX 貸:利潤分配-未分配利潤,這樣處理賬務行嗎?
答: 你好,應當是 借:應付股利 貸:利潤分配-未分配利潤
我們處理利潤是這樣走賬的:1、利潤分配 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付利潤 2、分配利潤 借:應付利潤 貸:其他應付款 3、還款 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金。請問老師:這第3步的附件我用什么?
答: 收款方開具的現(xiàn)金收款收據(jù)........
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上年預提的費用沒有開進來,清算的時候已經(jīng)返回利潤,那我是不是應該在下年做一筆:借:其他應付款-預提費用,貸:利潤分配-未分配利潤?
答: 是的,你的理解很對


慧 追問
2017-02-08 14:08
鄒老師 解答
2017-02-06 15:17
鄒老師 解答
2017-02-06 15:35
鄒老師 解答
2017-02-08 14:08