
新開辦單位 發(fā)生刻章費(fèi)170元 我申報(bào)時(shí)(新開單位首次申報(bào))庫存現(xiàn)金填寫1000 其他應(yīng)付款1170 未分配利潤-170 利潤表為零申報(bào)提交 這樣申報(bào)會(huì)計(jì)憑證要做嗎
答: 你好 需要做憑證的 你上面都有數(shù)據(jù)了 就要對(duì)應(yīng)做了憑證 才會(huì)報(bào)表有數(shù)據(jù)的
我們處理利潤是這樣走賬的:1、利潤分配 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 2、分配利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)付款 3、還款 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金。請(qǐng)問老師:這第3步的附件我用什么?
答: 收款方開具的現(xiàn)金收款收據(jù)........
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現(xiàn)在不給他們了,要如何掛賬之前的會(huì)計(jì)掛了其他應(yīng)付款~某人,利潤分配,那現(xiàn)在沖回,利潤分配要調(diào)到去年年底吧那就會(huì)影響今年的利潤,今年的就不準(zhǔn)了吧我之前是做的利潤分配~未分配利潤直接掛賬 其他應(yīng)付款~某人,這樣做是不是有些問題?現(xiàn)在我是不是之前沖回借:其他應(yīng)付款~某人貸:利潤分配~未分配利潤我們是小公司,我就沒有把利潤分配中分的很細(xì)
答: 你好! 可以的
非獨(dú)立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務(wù)費(fèi)的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎
開始建賬.前面幾個(gè)月的沒有記賬資產(chǎn)與負(fù)債的差額可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤分配的未分配利潤?
發(fā)票是2019年的報(bào)銷款,在2020年4月報(bào)銷,做賬時(shí)可不可以直接接利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款

