
新開(kāi)辦單位 發(fā)生刻章費(fèi)170元 我申報(bào)時(shí)(新開(kāi)單位首次申報(bào))庫(kù)存現(xiàn)金填寫(xiě)1000 其他應(yīng)付款1170 未分配利潤(rùn)-170 利潤(rùn)表為零申報(bào)提交 這樣申報(bào)會(huì)計(jì)憑證要做嗎
答: 你好 需要做憑證的 你上面都有數(shù)據(jù)了 就要對(duì)應(yīng)做了憑證 才會(huì)報(bào)表有數(shù)據(jù)的
我們處理利潤(rùn)是這樣走賬的:1、利潤(rùn)分配 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 2、分配利潤(rùn) 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款 3、還款 借:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。請(qǐng)問(wèn)老師:這第3步的附件我用什么?
答: 收款方開(kāi)具的現(xiàn)金收款收據(jù)........
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤(rùn),去年的,之前掛賬了,但是現(xiàn)在不給他們了,要如何掛賬之前的會(huì)計(jì)掛了其他應(yīng)付款~某人,利潤(rùn)分配,那現(xiàn)在沖回,利潤(rùn)分配要調(diào)到去年年底吧那就會(huì)影響今年的利潤(rùn),今年的就不準(zhǔn)了吧我之前是做的利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)直接掛賬 其他應(yīng)付款~某人,這樣做是不是有些問(wèn)題?現(xiàn)在我是不是之前沖回借:其他應(yīng)付款~某人貸:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)我們是小公司,我就沒(méi)有把利潤(rùn)分配中分的很細(xì)
答: 你好! 可以的


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2020-07-01 16:05
meizi老師 解答
2020-07-01 16:12
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2020-07-01 16:13
meizi老師 解答
2020-07-01 16:18
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2020-07-01 16:51
meizi老師 解答
2020-07-01 16:53
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2020-07-01 16:53
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2020-07-01 16:54