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送心意

三月清風老師

職稱中級會計師,審計師

2020-05-30 09:50

你好 如實反映真實情況即可,如有必要兩家公司之家可以形成往來!

會計學(xué)堂 追問

2020-05-30 09:57

那我這家公司從報表上看沒有任何生產(chǎn)機器也可以的是嗎

三月清風老師 解答

2020-05-30 10:01

可以兩家公司相互開票 形成你這家公司的進項 不然你這家公司利潤太高 要交稅

會計學(xué)堂 追問

2020-05-30 10:28

那我們是代加工企業(yè),材料也不是我們的,別人發(fā)過來叫我們加工下的,那工人好多都沒交社保的,我成本里這些人的工資給他算進去,我個人所得稅不報可以嗎?因為個人所得稅不是要跟社保套牢才可以

三月清風老師 解答

2020-05-30 10:31

沒有這個要求 申報還是要申報的,因為你沒有勞務(wù)發(fā)票  如果真的想要合規(guī)的話,那么兩家公司簽訂個機器設(shè)備的租賃協(xié)議好了 開發(fā)票做賬

會計學(xué)堂 追問

2020-05-30 13:49

那申報的話不是跟社保對不起來了

三月清風老師 解答

2020-05-30 14:05

個稅申報上不要緊的

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相關(guān)問題討論
你好 如實反映真實情況即可,如有必要兩家公司之家可以形成往來!
2020-05-30 09:50:55
看貴公司是否有固定資產(chǎn)加速折舊的情況,如果沒有,填0保存就是了,如果有要找到適合自己公司情況的欄次填寫
2015-10-13 23:16:45
一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),按照4%征收率減半征收增值稅的,可按以下方法填寫《增值稅納稅申報表》。 增值稅納稅申報表主表第5欄“按簡易征收辦法征稅貨物的銷售額”欄數(shù)據(jù)應(yīng)填寫納稅人本期按簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額。因此,將納稅人本期發(fā)生的銷售使用過的固定資產(chǎn)應(yīng)征增值稅的銷售額填寫在此欄內(nèi)。 第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”填寫納稅人本期按簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額乘以4%稅率得出的應(yīng)納稅額。 第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的應(yīng)納增值稅額
2016-12-11 15:57:03
無償劃撥固定資產(chǎn)不需要交稅
2019-04-09 11:31:24
你好,本年折舊的話就是都填零,就是那個表上你不需要再填金額了。
2022-05-26 08:58:02
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