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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2020-05-30 14:37

現(xiàn)金日記賬里的與銀行有關的項目要與銀行流水一致,發(fā)生的過程與附件單據(jù)一致,余額還要和實際的庫存現(xiàn)金一致才算正確。

雨后彩虹 追問

2020-05-30 14:52

那抵賬的該怎么做?就是我司進了A公司的原料,A公司又購了我司的產(chǎn)品。謝謝大師點撥

閻老師 解答

2020-05-30 15:02

購入,借:庫存商品,應交稅費,貸:應付賬款。
銷售,借:應付賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。

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現(xiàn)金日記賬里的與銀行有關的項目要與銀行流水一致,發(fā)生的過程與附件單據(jù)一致,余額還要和實際的庫存現(xiàn)金一致才算正確。
2020-05-30 14:37:02
不能為負數(shù),那墊付就做借其他應付款這個不登記現(xiàn)金
2019-02-28 12:51:43
你好,這個是不同的核算業(yè)務,如果有銀行與現(xiàn)金之間的往來,核對各自發(fā)生額是否一致就可以了
2018-12-04 14:37:02
您好,這種情況下,有可能是余額計算錯誤了。
2019-08-21 18:00:12
你好!外賬不用分開,內(nèi)賬根據(jù)單位需要
2016-10-31 07:16:03
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