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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-30 19:31

借管理費用-福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出

默默 追問

2020-05-30 19:32

借到要入固定資產(chǎn)科目的呀

郭老師 解答

2020-05-30 19:33

借固定資產(chǎn)貸應交稅費應交增值稅進項轉出
你這個資產(chǎn)多少的

默默 追問

2020-05-30 19:40

一萬多,還有一個類似問題就是對方多開了專用發(fā)票,對于的進項稅費要轉出,比如銀行付款了100元的辦公費,開了110的發(fā)票,發(fā)票多開了10元,發(fā)票金額是97.35,稅額是12.65,這個詳細分錄怎么寫

郭老師 解答

2020-05-30 19:45

一萬多的你可以做固定資產(chǎn)
借管理費用97.35、進項12.65貸銀行存款100、營業(yè)外收入10

默默 追問

2020-05-30 19:47

不應該去營業(yè)外收入吧?辦公用品驗收單送貨單都是顯示100元,對方發(fā)票開多了而已

郭老師 解答

2020-05-30 19:51

借管理費用97.35-10/1.13進項12.65-10/1.13*13%貸銀存100
這樣的話對方是虛開發(fā)票

默默 追問

2020-05-30 19:52

不管對方的,那我們沒有風險吧?

郭老師 解答

2020-05-30 19:52

如果要求嚴格,你們稅務局不允許使用的,
涉稅金額大的

默默 追問

2020-05-30 19:53

多開的倒是不大

默默 追問

2020-05-30 19:54

我就選擇第二種處理方法了

郭老師 解答

2020-05-30 19:58

你好,可以選擇第二個的,

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相關問題討論
借管理費用-福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2020-05-30 19:31:40
進項稅轉出 。
2018-06-05 16:22:09
你好!你的問題是什么呢,是增值稅還是企業(yè)所得稅?
2022-03-26 14:30:55
你好,你這個固定資產(chǎn)的進項發(fā)票有認證抵扣嗎?
2019-06-27 21:59:15
你好,借;長期應付款,應交稅費(進項稅額),貸;銀行存款
2019-07-18 14:34:27
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