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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-06-07 13:26

老師,抱歉!我是小規(guī)模,銀行付款,一星期后同時(shí)收到材料和發(fā)票。也是這樣記分錄嗎?

艷華...三大 追問(wèn)

2016-06-07 13:39

老師,分錄可以直接寫(xiě):借  庫(kù)存商品(還是原材料)、貸  銀行存款  嗎?不用記應(yīng)交稅金了吧?(收到發(fā)票是增值稅普通發(fā)票)

羅老師 解答

2016-06-07 13:23

1.入庫(kù)   借 原材 材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估;
2.收到發(fā)票 先 借 應(yīng)付賬款-暫估 貸 原材料
  再  借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸 材料采購(gòu)

羅老師 解答

2016-06-07 13:31

如果不跨月,就直接等收到發(fā)票記賬

羅老師 解答

2016-06-07 13:42

你們小規(guī)模納稅人,不用寫(xiě)稅金科目

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你好,暫估,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ,付款,借:應(yīng)付或預(yù)付賬款-某供應(yīng)商 貸:銀行存款
2017-09-01 12:35:37
借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估 借應(yīng)付賬款貸銀行 收到發(fā)票 借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù) 然后再做借原材料貸應(yīng)付賬款
2020-05-27 11:52:31
1.入庫(kù) 借 原材 材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估; 2.收到發(fā)票 先 借 應(yīng)付賬款-暫估 貸 原材料 再 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 材料采購(gòu)
2016-06-07 13:23:21
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2017-05-08 23:42:09
借;在途物資 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;應(yīng)付賬款 借;原材料 貸;在途物資
2017-09-06 10:21:32
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