
暫估原材料10000,去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。回來發(fā)票少,假如少3000,幫我作下分錄
答: 您好,根據(jù)您的描述。相當(dāng)于多結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅字沖回即可。借以前年度損益調(diào)整-3000貸應(yīng)付賬款-3000,借利潤分配~未分配利潤-3000貸以前年度損益調(diào)整-3000。
老師,請問暫估的原材料分錄怎么做?如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 你好,月末暫估時,借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫的?
答: 借;生產(chǎn)成本 貸;原材料 你好 生產(chǎn)領(lǐng)用可以這樣做分錄


q聚緣a 追問
2020-05-31 11:51
小林老師 解答
2020-05-31 11:53