亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-31 11:40

您好,根據(jù)您的描述。相當(dāng)于多結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅字沖回即可。借以前年度損益調(diào)整-3000貸應(yīng)付賬款-3000,借利潤分配~未分配利潤-3000貸以前年度損益調(diào)整-3000。

q聚緣a 追問

2020-05-31 11:51

那原材料有余額啊

小林老師 解答

2020-05-31 11:53

您好,您不是去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)(第一次描述),若未結(jié)轉(zhuǎn)成本,借原材料-3000 貸應(yīng)付賬款-3000。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,根據(jù)您的描述。相當(dāng)于多結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅字沖回即可。借以前年度損益調(diào)整-3000貸應(yīng)付賬款-3000,借利潤分配~未分配利潤-3000貸以前年度損益調(diào)整-3000。
2020-05-31 11:40:01
你好,這樣可以的 沒有問題
2020-07-14 15:43:08
你好,月末暫估時,借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估
2019-10-22 16:49:10
借;原材料 貸;銀行存款等科目 借;生產(chǎn)成本 貸;原材料 借;庫存商品 貸;生產(chǎn)成本
2017-08-11 19:49:52
借;生產(chǎn)成本 貸;原材料 你好 生產(chǎn)領(lǐng)用可以這樣做分錄
2018-04-10 10:03:47
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...