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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-31 15:08

你好
2
借,應(yīng)收票據(jù)5650
貸,其他業(yè)務(wù)收入5000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)650
 4、銷(xiāo)售A產(chǎn)品600件,每件售價(jià)500元,貨款300 000元,增值稅額39 000元。價(jià)稅款收到存入銀行
借,銀行存款339000
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)39000

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借:原材料60000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額7800 貸:應(yīng)付票據(jù)67800
2021-11-06 22:13:55
借:原材料60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)7800 貸:應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)承兌匯票67800 借:應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)承兌匯票67800 貸:應(yīng)付賬款67800
2021-09-16 14:45:59
您好 借:原材料_甲 1600*10=16000 原材料-乙 800*16=12800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 28800*0.17=4896 貸:應(yīng)付票據(jù) 28800+4896=33696
2019-11-10 22:59:21
你好 借,應(yīng)收賬款169500 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷(xiāo)19500 2 借,應(yīng)收票據(jù)169500 貸,應(yīng)收賬款169500
2020-07-05 14:35:41
你好 借原材料60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅60000*0.13 貸應(yīng)付票據(jù)60000*1.13 借應(yīng)付票據(jù)60000*1.13 貸銀行存款60000*1.13
2021-09-16 13:49:37
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精選問(wèn)題
  • 老師你好,我想問(wèn)問(wèn)怎么把個(gè)稅數(shù)據(jù)備份在同一臺(tái)電 問(wèn)

    步驟1:備份舊電腦數(shù)據(jù) 1.?打開(kāi)舊電腦的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),登錄需備份的企業(yè)(如企業(yè)A)。 2.?點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【備份設(shè)置】,選擇備份路徑(如自定義文件夾“企業(yè)A備份”),點(diǎn)擊“備份”,完成企業(yè)A的數(shù)據(jù)備份。 3.?若舊電腦還有其他企業(yè)(如企業(yè)B),重復(fù)上述步驟,單獨(dú)備份(如備份到“企業(yè)B備份”文件夾)。 步驟2:新電腦恢復(fù)并添加多企業(yè) 1.?恢復(fù)首家企業(yè): 打開(kāi)新電腦的扣繳端,先不登錄任何企業(yè),點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)A備份”文件,點(diǎn)擊“恢復(fù)”,恢復(fù)后登錄企業(yè)A,確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤。 2.?添加第二家企業(yè)(多企業(yè)管理): 保持扣繳端登錄狀態(tài)(或重新打開(kāi)扣繳端),點(diǎn)擊界面右上角【企業(yè)管理】→【添加】,輸入第二家企業(yè)(如企業(yè)B)的“納稅人識(shí)別號(hào)”“單位名稱(chēng)”,點(diǎn)擊“保存”。 接著,點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)B備份”文件,點(diǎn)擊“恢復(fù)”。 恢復(fù)后,在【企業(yè)管理】中切換到企業(yè)B,即可單獨(dú)操作其個(gè)稅申報(bào),與企業(yè)A的數(shù)據(jù)互不干擾。

  • 請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除嗎? 問(wèn)

    合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除

  • 老師,我還是不明白,我是在時(shí)間這里卡住了,老板會(huì)找 問(wèn)

    你好,假如平時(shí)有入賬的成本費(fèi)用不合規(guī),匯算清繳納稅調(diào)增,就繳納企業(yè)所得稅。

  • 老師好,請(qǐng)問(wèn),一項(xiàng)大宗采購(gòu)業(yè)務(wù),我們有客戶(hù)的定向采 問(wèn)

    同學(xué),你好 不需要驗(yàn)收的

  • 我在網(wǎng)上整營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢怎么顯示聯(lián)絡(luò)人不存在 問(wèn)

    同學(xué),你好 這個(gè)聯(lián)絡(luò)人,是你們公司的員工嗎?

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